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通知公告

市金融办关于对2017年预算公开情况的补充说明

[ 文章来源:金融办 发布时间:2017-11-06 浏览次数:4546 次 ]

一、预算收支增减变化情况说明

2017年收入预算755.21万元,均为财政拨款。与2016年收入预算相比,增加194.91%,主要原因是2012年3月出台的《洛阳市保险机构支持地方经济发展考评奖励暂行办法》(洛政办【2012】35号)规定,对保险机构支持地方经济发展奖励有效期三年,2015年到期,2016年没有做预算安排。2016年2月出台《洛阳市人民政府办公室关于印发金融保险机构支持洛阳地方经济发展业绩考核激励办法的通知》(洛政办【2016】10号),故2017年增加了450万的专项资金。

二、机关运行经费安排情况说明

    2017年支出预算按用途划分:工资福利支出179.23万元,占23.7%;商品和服务支出36.22万元,占4.8%;对个人和家庭的补助16.36万元,占2.1%;项目支出523.40万元,占69.3%。

2017年财政拨款支出按用途划分:工资福利支出179.23万元,占23.7%;商品和服务支出36.22万元,占4.8%;对个人和家庭的补助16.36万元,占2.1%;项目支出523.40万元,占69.3%。主要项目是:银企洽谈经费、银行联谊会经费、企业上市经费、银行、保险、证券工作经费、处非工作经费,地方数据统计工作经费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议费、培训费。

三、政府采购支出安排说明

2017年本部门政府采购预算支出为零,主要原因:2017年我单位没有安排政府采购项目。

四、专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.其他收入:指本部门取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

4.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   7.三公经费:纳入省级财政预决算管理三公经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

五、“三公”经费说明及增减变化原因

2017年“三公”经费预算8.4万元。其中,因公出国(境)费用预算0万元;公务接待费用预算2万元;公务用车购置和运行费预算6.4万元。公务用车购置和运行费包括公务用车运行费用预算6.4万元、公务用车购置费预算0万元。

2017年“三公”经费预算与2016年持平。

公开报表补充:

一般公共预算基本支出情况表

财政拨款收支总体情况表

一般公共预算“三公”经费支出情况表

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